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dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:53:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T14:53:29Z | |
dc.date.issued | 2018-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73723 | |
dc.description.abstract | Evaluar el control interno imperante en la Administración de Recursos Contables de la Facultad de Ciencias Médicas, Departamento encargado de las Rendiciones de Cuentas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus funciones y objetivos. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | gestión institucional | es |
dc.subject | auditoría | es |
dc.title | Informe de Auditoría no. 09/18 | es |
dc.type | Documento institucional | es |
sedici.title.subtitle | Rendición de cuentas - Facultad de Ciencias Médicas | es |
sedici.creator.corporate | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.description.note | Ver Informe de seguimiento Nº 33. | es |
sedici.subject.materias | Administración | es |
sedici.description.fulltext | true | es |
mods.originInfo.place | Unidad de Auditoría Interna | es |
sedici.subtype | Informe | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
sedici.identifier.expediente | 100-19973/18 | es |